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【新华书店自营店】行政事业单位内部审计实务与案例书籍详细信息

  • ISBN:9787522308814
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-01
  • 页数:暂无页数
  • 价格:46.00
  • 纸张:书写纸
  • 装帧:平装
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

寄语:

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内容简介:

内部审计是促进行政*单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政*单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政*单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多:有关内部审计流程化、规范化

书籍目录:

第一篇 理论篇 第一章 绪论 第一节 内部审计概念 第二节 内部审计工作职责 第三节 内部审计发展及演变 第四节 内部审计法律规范 第二章 内部审计实施

作者介绍:

曹文莉,高级会计师,陕西省会计领军人才。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。先后参与撰写出版专业教材和书籍13本;发表专业论文20余篇。承担财政部中华会计函授学校、省财政厅、市财政局多项课

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其它内容:

书籍介绍

内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),结合行政事业单位实际工作,从理论及实践两个方面,对行政事业单位的内部审计进行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容,与时俱进地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业务进行介绍,通过案例教学方式,对各类内部审计的典型业务进行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点,分析审计工作存在的隐患,给出切实可行的建议,真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。 本书具有系统性、前瞻性、专业性、实用性,特色鲜明,可作为行政事业单位财会人员、审计等政府部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书。

书籍真实打分

故事情节:4分

人物塑造:8分

主题深度:5分

文字风格:7分

语言运用:6分

文笔流畅:5分

思想传递:6分

知识深度:6分

知识广度:4分

实用性:3分

章节划分:9分

结构布局:5分

新颖与独特:6分

情感共鸣:4分

引人入胜:5分

现实相关:6分

沉浸感:9分

事实准确性:6分

文化贡献:6分

网站评分

书籍多样性:9分

书籍信息完全性:4分

网站更新速度:7分

使用便利性:5分

书籍清晰度:9分

书籍格式兼容性:4分

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