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(教)内部审计理论与实务(王颖)书籍详细信息

  • ISBN:9787542970961
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-12
  • 页数:320
  • 价格:36.05
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

内容简介:

本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。

书籍目录:

章 内部审计概述

思维导图

思政元素

节 内部审计发展历程

第二节 内部审计概念演进

第三节 内部审计主要特征

第四节 内部审计职能与作用

思考与启发

第二章 内部审计准则与职业道德规范

思维导图

思政元素

节 内部审计准则

第二节 内部审计职业道德规范

思考与启发

第三章 内部审计程序

思维导图

思政元素

节 审计准备阶段

第二节 审计实施阶段

第三节 审计终结阶段

第四节 后续审计阶段

思考与启发

第四章 内部审计技术方法

思维导图

思政元素

节 内部审计证据与方法

第二节 内部审计抽样技术

第三节 分析性程序

第四节 其他审计技术

思考与启发

第五章 内部审计业务

思维导图

思政元素

节 内部绩效审计

第二节 内部控制审计

第三节 舞弊行为审计

第四节 信息系统审计

第五节 经济责任审计

第六节 风险管理审计

第七节 合同管理审计

第八节 工程项目审计

思考与启发

第六章 内部审计管理

思维导图

思政元素

节 内部审计机构和人员管理

第二节 内部审计关系管理

第三节 内部审计与外部审计协调管理

第四节 内部审计的质量控制与管理

第五节 内部审计项目管理

作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

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书籍真实打分

故事情节:6分

人物塑造:5分

主题深度:3分

文字风格:4分

语言运用:7分

文笔流畅:7分

思想传递:5分

知识深度:6分

知识广度:6分

实用性:5分

章节划分:8分

结构布局:6分

新颖与独特:6分

情感共鸣:7分

引人入胜:6分

现实相关:5分

沉浸感:3分

事实准确性:6分

文化贡献:7分

网站评分

书籍多样性:6分

书籍信息完全性:5分

网站更新速度:4分

使用便利性:5分

书籍清晰度:5分

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