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内部控制评价书籍详细信息
- ISBN:9787801693464
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2003-01
- 页数:302
- 价格:15.80
- 纸张:胶版纸
- 装帧:平装
- 开本:暂无开本
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
本书共分十二章,章和第二章论述内部控制理论和方法;第三章至第九章论述内部控制实务;第十章至第十二章论述内部控制检查和报告。
书籍目录:
总序
前言
章 内部控制概论
节 内部控制概念的演变
第二节 内部控制发展的原因
第三节 内部控制的作用与局限
第四节 内部控制建立的原则
第二章 内部控制的方式
节 组织规划控制
第二节 授权批准控制
第三节 全面预算控制
第四节 文件记录控制
第五节 实物保护控制
第六节 风险评估控制
第七节 职工素质控制
第八节 内部报告控制
第九节 同部审计控制
第三章 销售和应收账款的内部控制
节 销售和应收账款的内容
第二节 销售和应收账款的内部控制制度
第四章 采购和应付账款的内部控制
节 采购和应付账款的内容
第二节 采购和应付账款的内部控制制度
第五章 生产和成本的内部控制
节 生产和成本的内容
第二节 生产和成本的内部控制制度
第六章 固定资产的内部控制
节 固定资产的内容
第二节 固定资产的内部控制制度
第七章 投资的内部控制
节 投资的内容
第二节 投资的内部控制制度
第八章 筹资的内部控制
节 筹资的内容
第二节 筹资的内部控制制度
第九章 货币资金的内部控制
节 货币资金的内容
第二节 货币资金的内部控制制度
第十章 内部控制的检查
节 销售和应收款内部控制的检查
第二节 采购和应会账款内部控制的检查
第三节 生产和成本内部控制的检查
第四节 固定资产内部控制的检查
第五节 投资内部控制的检查
第六节 筹资内部控制的检查
第七节 货币资金内部控制的检查
第十一章 内部控制评价报告
第十二章 内部控制评价的内险和防范
附录一 财政部关于印发
附录二 中国注册会计师协会关于印发
作者介绍:
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出版社信息:
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书籍摘录:
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其它内容:
书籍介绍
《内部控制评价》共十二章,第一章和第二章论述内部控制理论和方法;第三章至第九章论述内部控制实务;第十章至第十二章论述内部控制检查和报告。《内部控制评价》的编写,偏重于实务操作中的风险控制,即不仅全面涉及注册会计师的各项业务,而且侧重阐述各个业务环节的风险所在及其控制措施.希望能对广大注册会计师有所帮助。
书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:3分
主题深度:3分
文字风格:4分
语言运用:3分
文笔流畅:5分
思想传递:3分
知识深度:6分
知识广度:8分
实用性:6分
章节划分:6分
结构布局:4分
新颖与独特:5分
情感共鸣:7分
引人入胜:9分
现实相关:4分
沉浸感:4分
事实准确性:4分
文化贡献:6分
网站评分
书籍多样性:6分
书籍信息完全性:6分
网站更新速度:6分
使用便利性:7分
书籍清晰度:9分
书籍格式兼容性:5分
是否包含广告:3分
加载速度:7分
安全性:8分
稳定性:3分
搜索功能:9分
下载便捷性:8分
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