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内部控制学书籍详细信息

  • ISBN:9787561527047
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2007-03
  • 页数:424
  • 价格:27.00
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:暂无开本
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

内容简介:

本书既阐述內部控制的理论渊源、理论体系,又分项介绍各重要经济事项的控制程序、控制方法;既论述如何对经济事项进行控制,又介绍如何对內部控制信息进行披露。控制事项涵盖齐全,控制与披露兼而顾之。

内容包括:内部控制的产生与发展、内部控制的目标原则与方法、货币资金内部控制、销售与收款业务内部控制、采购与付款业务内部控制、存货控制等。

本书的构思与布局,以我国颁布的內部会计控制规范体系为准。主要论述內部会计控制原理、实施內部控制策略,其中尤以会计控制为重点,內部管理控制則鲜有涉及。书中所述各控制专题,既阐释其控制规范的基本要义和原理,也介绍现实管理中需要掌握的应用方法、技巧和注意事项。

书籍目录:

前言

章 内部控制的产生与发展

 节 内部控制的产生

 第二节 内部控制的发展

 第三节 内部控制的学科属性

 案例分析

 思考题

第二章 内部控制的目标、原则与方法

 节 内部控制的目标

 第二节 内部控制的原则

 第三节 内部控制的方法

 第四节 内部控制制度的设计

 案例分析

 思考题

第三章 货币资金内部控制

 节 货币资金内部控制概述

 第二节 岗位分工及授权批准

 第三节 现金与银行存款的内部控制

 第四节 票据与印章的管理

 第五节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第四章 销售与收款业务内部控制

 节 销售与收款内部控制概述

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 销售和发货控制

 第四节 收款控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第五章 采购与付款业务内部控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 请购与审批控制

 第三节 采购与验收控制

 第四节 付款控制

 第五节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第六章 存货控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 存货的取得、验收与入库控制

 第三节 存货仓储与保管控制

 第四节 存货领用、发出与处置控制

 第五节 监督与检查

 案例分析 

 思考题

第七章 成本费用控制

 节 成本费用控制概述

 第二节 岗位设立与工作职责

 第三节 成本费用支出控制

 第四节 监督与检查

 案例分析

第八章 预算控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 预算编制控制

 第三节 预算执行控制

 第四节 预算调整控制

 第五节 预算分析与考核

 第六节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第九章 工程项目控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 项目投资决策

 第三节 概预算控制

 第四节 价款支付控制

 第五节 竣工决算控制

 第六节 监督与检查

 思考题

第十章 固定资产控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 固定资产使用与保管控制

 第三节 固定资产处置控制

 第四节 监督与检查

 思考题

第十一章 对外投资控制

 节 对外投资的含义与控制依据

 第二节 岗位设立与工作职责

 第三节 投资决策控制

 第四节 资产投出控制

 第五节 对外投资处置的控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第十二章 筹资控制

 节 筹资控制的目标与内容

 第二节 岗位分工与授权批准

 第三节 筹资决策的内部控制

 第四节 筹资决策执行的控制

 第五节 筹资偿付的控制

 第六节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第十三章 担保控制

 节 岗位设立与工作职责

 第二节 担保评估与审批控制

 第三节 担保业务的控制要点

 第四节 监督与检查

 案例分析

 思考题

第十四章 内部控制评价

 节 内部控制评价的意义

 第二节 内部控制评价的主体

 第三节 内部控制评价的内容

 第四节 内部控制评价的程序与方法

 案例分析

 思考题

第十五章 内部控制信息披露

 节 内部控制信息披露的理论基础

 第二节 中美内部控制信息披露规范的比较与借鉴

 第三节 我国上市公司内部控制信息披露的现状分析

 思考题

参考文献

作者介绍:

李连华,1999年6月中南财经政法大学毕业,获管理学(会计专业)博士学位。现兼任浙江财经学院会计学院副院长,浙江财经学院内部控制研究所所长,硕士生导师,省级重点专业“财务管理”专业负责人;中国注册会计师,中国会计学会理事,中国财政部内部控制咨询专家组成员,中国会计学会财务成本分会理事等。

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其它内容:

书籍介绍

《内部控制学(第2版)》既阐述内部控制的理论渊源、理论体系,又分项介绍各重要经济事项的控制程序、控制方法;既论述如何对经济事项进行控制,又介绍如何对内部控制信息进行披露。控制事项涵盖齐全,控制与披露兼而顾之。内容包括:内部控制的产生与发展、内部控制的目标原则与方法、货币资金内部控制、销售与收款业务内部控制、采购与付款业务内部控制、存货控制等。

书籍真实打分

故事情节:4分

人物塑造:7分

主题深度:3分

文字风格:6分

语言运用:4分

文笔流畅:7分

思想传递:7分

知识深度:3分

知识广度:9分

实用性:8分

章节划分:3分

结构布局:9分

新颖与独特:9分

情感共鸣:9分

引人入胜:3分

现实相关:9分

沉浸感:4分

事实准确性:9分

文化贡献:3分

网站评分

书籍多样性:9分

书籍信息完全性:3分

网站更新速度:3分

使用便利性:7分

书籍清晰度:6分

书籍格式兼容性:3分

是否包含广告:3分

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